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La compañena nacional de energía de abu dhabi pjsc (taqa), una importante componrañía de servicios públicos integrados que abarca europa, oriente medio y áfrica, ha anunciado su desempeño financiero para el crebre trimestre que final de 31 de 3222.

Taqa Registó un Aumento del 3.8% en Los Ingresos Año Tras Año, Alcanzando 14.2 mil miles de aed. Este crecimiento se atribuyó Principal de un Costos de Transferencia de Transferencia Dentro de Sugmento de Transmisión y Distribución (T&D). Sin embargo, un pesar del aumento de los ingresos, la componra de la componra de unaída del 6,7% en el ebitda a 5,300 milones de una vez un desminución del 1.5% en el Ingreso neto a 2,100 milmones de AED. Estas disminuciones Fueron Impulsadas Principal de por la Volatilidad Continua en Los Mercados de Productos Básicos y un perfil de productión reducido en su división de petróleo y gas. Embargo de Sin, Las operaciones de las Utilidadas Centrales del Grupo se Mantuvieron Resistes y continuó apoyando el rendimiento general.

Taqa, A Través de Su IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN MASDAR, HIZO UN PROGRESO Notable en la expansión de su Huella de Energía Renovable Global Durante el Trimestre. La Plataforma de Rendimiento de Saeta de Masdar Adquirió el Proyecto Valle Solar de 243 MW en España. Además, Masdar Acordó comprador una participación del 49.99% en cuatro instalaciones solares propiase de endesa sa en España, Totalizando 446 MW, Sujeto a La Autorización Regulatoria. Mientras Tanto, Masdar También Encabeza El Desarrollo del Primer Proyecto de Energía Renovable A Escala Giga A Escala del Mundo en Abu Dhabi. La iniciativa integrará 5.2 GW de Capacidad Solar Con 19 GWR de Almacenamiento de Batería Para Suministrar 1 GW de Energía Limpia ininterrumpida.

Después del Cierre del Trimestre, Taqa Extendió Su Trayectoria de Crecimento con Varios Desarrolles Estratégicos destinados A Mejorar la Integacia del Sistema de Energía. En Abril, Taqa y Emirates Water and Electricity Company (EWEC) Firmó un acuerdo de compra de energía para la planta de energía térmica de 1 gw al dhafra, Junto con inversiones sustanciales en modernización de la rojo. ESTOS ESFUERZOS Hijo parte de una Visión MÁS AMPLIA PARA SUSPORTA LAS DISMOS DE ENERGIA DE LA ESTRATACIÓN DE IA DE LOS EAU 2031.

El Proyecto Termal al Dhafra, de Propiedad y Operación por Taqa, Está Diseñado para del ante La transmisión taqa desempeinará un papel fundamental en la incorporación del gas adicional y la energía renovable en la rojo a Través de una infraestructura avanzada, lo que respalda la confiabilidad energética necesaria para las tecnologías caseadas en dataCión a ala de la confiña de la confiña a la neciencia. Sepera que el Compromiso de Capital Combinado para Estas Iniciativas Alcance Los 36 mil milones de aed en los Próxos Años.

Taqa amplio aún más su presencia internacional con la adquisica de la inversión de transmisión (ti), una plataforma de inversión de energía y energía con sede en el reino unido. Ti es uno de los activos de transmisión en alta mar del reino unido (ofto) y un Jugador Clave en el Desarrollo de Interconectorados Submarinos. El Acuerdo Marca Un Movimento Estratégico para Mejorar la Posiciónica Global de Taqa y Contribuir A Los Objetivos de Transicióna de Energía Con Infraestructura Vital de Transmisión.

Jasim Husain Thabet, CEO y Director Gerente Del Grupo de Taqa, Comentó: “Nuestros resultantes de Q1 Reflejan la Fortaleza y la Estabilidad de Nuestro Negocio de Servicios Públicos Principales, y subrayan Nuestro Íaxito continúo en la eJeción de núciones de núciones de núciones Crecimento.

Nuestro Papel en El Cambio Global Hacia la Energía Baja en Carbono Se Refuerza A Través del Crecimiento Internacional de Masdar y Las Adquisiciones Críticas como. Con una base financiera sólida, un gruerte fljo de caja y una alineación con objetivos de energía locales e internacionales, taqa está preparado para del receptor un valor sostenible a Largo plazo «.

Q1 2025 Destacados del segmento:

  • Transmisión y Distribución (T&D)
    • Ingresos: AED 9.1 mil milones
    • EBITDA: AED 2.4 Mil Millones
    • Benéficio Neto: AED 1.4 mil milones
  • Generacía
    • Ingresos: AED 2.9 mil milones
    • EBITDA: AED 1.7 Mil Millones
    • Benicio Neto: AED 238 Millones
  • Soluciones de Agua
    • Ingresos: AED 636 MILONES
    • Ebitda: AED 397 Millones
    • Benicio Neto: AED 167 Millones
  • Petróloe y gas
    • Ingresos: MILONES DE 1,5 mil AED
    • EBITDA: AED 546 MILONES
    • Benéficio Neto: AED 347 Millones

Taqa Continúa PERSIGUIENTO Su Agenda Estratégica Centrada en la SEGURIDAD ENERTICA, LA Sostenibilidad y El Liderazgo de Infraestructura Global.

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Jinkosolar Holding Co., Ltd., Uno de los Fabricantes de Módulos Solares Más Grandes e Innovadores del Mundo, Ha AnunciAdo Sus resultados Financieros No Auditados para El El Cuarto Trimestre y El Año que finalizan el 31 de Diciembre de 2024.

El Cuarto Trimestre y El Año TOTURO 2024 Destacados de Negocios

Jin

  • Los Envíos de Módulos para el Año Completo 2024 AUNONARON 18.3% Año Tras Año A 92.9 GW, Clasificando Primero en la Industria.
  • Al final del Cuarto trimestre, nos convertimos en el Primer Fabricante de Módulos en el Mundo en Entregar Un Total de Más de 300 Módulos Solares de GW.
  • Al Final del Cuarto Trimestre, La Eficiencia de Producción en Masa de Las Células Topcon de Tipo n Alcanzó Apoximadamento EL 26,5%.
  • A Finales del Cuarto Trimestre, Nos Había Otorgado 462 Patentes Topcon, Superando a la Mayoría de Las Marcas en la Lista de Patentes Topcon de Tipo N.
  • Nos Clasificamos como la Compañía de Módulos Solares Más Financiables en la Encuesta de Bancabilidad del Módulo PV 2024 Por Bloomberg New Energy Finance (Bloombnef).

Cuarto trimestre 2024 Operacional y financiero Reflejos

  • Los envíos trimestrales Fueron de 26,462 MW (25,221 MW para módulos solares y 1.241 MW paralulas y obleas), un 2,1% en la seguridad y un 5,0% Año Tras Año.
  • Los Ingresos Totals Fueron RMB20.65 mil milones (MILONES DE US $ 2.83 MIL), UN 15,7% MÁS BAJO SECUSEENCIALMENTMENTES Y UN 37,1% Año Tras Año.
  • La Ganancia Bruta Fue de RMB747.4 Millones (US $ 102.4 Millones), UN 80.6% MÁS BAJO SECUENCIENTMENTMENTES Y UN 81.7% Año Tras Año.
  • El Margen Bruto Fue de 3.6%, en comparación con el 15.7% en el Tercer Trimestre de 2024 y 12.5% ​​en el Cuarto Trimestre de 2023.
  • La pérdida neta atribuible a Jinkosolar Holding Co., Los Acionistas Ordinarios de Ltd. Fue Rmb473.7 Millones (US $ 64.9 Millones), en comparación con el Ingeso Neto Neto Atribuible A Jinkosolar Holding Co., Ltd. Los Acionistas de Ordinarios de RMB22.5 Millones en el Timitre de Timate 2024 Y DE RM29.3 MILONES EL EL Q4 2023.
  • La Pérdida Neta Ajustada Atribuible A LOS Acionistas Ordinarios de Jinkosolar Holding Co., Ltd. Fue Rmb381.3 Millones (US $ 52.2 Millones), que excluye el Impacto de (i) El Cambio en El Valor Razonable de Las no se encuentran a los Señores Senior, (ii) Cambio en el Valor de LA VALOR AURSUOR AUTRES ALGURA ALA INVERSE A LA VALOR. plazo, (iii) comparte Los Gastos de Compensación Basados ​​y (iv) El deterioro de la Vida de Larga Duració, El Cambio de Valor Neto A Largo Plazo, (iii) Largo Plazo. Jinkosolar Holding Co., Ltd. Acionistas Ordinarios de RMB103.9 Millones en el Tercer Trimestre 2024 Y RMB462.7 Millones en el Cuarto Trimestre de 2023.
  • Las Pérdidas Básicas y Diluidas por acción Ordinaria Fueron RMB2.31 (US $ 0.32) Y RMB2.31 (US $ 0.32), Respectivamete. Este se traduce en Pérdidas Básicas y Diluidas por Anuncios de RMB9.22 (US $ 1.26) Y RMB9.22 (US $ 1.26), Respetivamete.

Año completo 2024 Operacional y financiero Reflejos

  • Los envíos Anuales Fueron 99,596 MW (92,873 MW Para Módulos Solares y 6,723 MW Para Células y obleas), un 19,2% más año Tras Año.
  • Los Ingresos Totals Fueron RMB92.26 mil milones (US $ 12.64 mil milones), un 22.3% Menos Año Tras Año.
  • La Ganancia Bruta Fue de Rmb10.01 mil milones (miles de US $ 1.37 mil), sin 47.4% más año tras año.
  • Margen Bruto del 10,9%, en comparación con el 16.0% para el Año Completo de 2023.
  • Pérdida de las Operaciones de Rmb3.42 mil milones (US $ 469.1 milonas), en comparación con los Ingresos de las operaciones de Rmb6.09 miles milonas para el año completo de 2023.
  • El Ingeso Neto Atribuible A Jinkosolar Holding Co., Ltd. LOS Acionistas Ordinarios Fueron de RMB57.5 Millones (US $ 7.9 milonas), un 98.3% más año tras y.
  • El Ingeso Neto Ajustado Atribuible A LOS Acionistas Ordinarios de Jinkosolar Holding Co., Ltd. Fue RMB571.4 Millones (US $ 78.3 Millones), que excluye el Impacto de (i) El Cambio en el valor de las láser de las no puede Inversión A Largo Plazo (III) Acciones Basadas en Los Gastos de Compensació Basados ​​(IV) La Pérdida Neta de Una Pérdida de Incendio en El Incendio de Incendio en El Término. Provincia en Abril de 2024 (El «accidente de incendio») y (v) el deterioro de los activos de Larga Vida, en comparación con el Ingeso neto neto Ajusta Atribuible A LOS Acionistas Ordinarios de RMB4.07 Milones de RMB4.07 mil Millones en 2023.
  • Las Ganancias Básicas por Acción Ordinaria Fueron RMB0.28 (US $ 0.04), Y Las Pérdidas Diluidas por Acción Ordinaria Fueron RMB 1.25 (US $ 0.17). ESTO SE Traduce en Ganancias básicas por anuncios de RMB1.10 (US $ 0.15) Y Pérdidas Diluidas por ADS de Rmb5.00 (US $ 0.69), Respectivamete.

El Presidente y CEO de Jinkosolar, El Sr. Xiate Li, Destacó El Desempeño Resistente de la Compañena en 2024 A Pesar de los Desafíos, Con los Envíos Anuales de MÓDULOS QUE AUNENTARON UN 18.3% A 92.9 GW, MANTENIENTO Su POSICIN COMO LÍDER DE LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA INDUSTRIA. Sin embargo, los desesquilibrios en la Oficina y la Demanda Condujeron a una disminución en los precios del Módulo, lo que resultó en un margen bruto de 10.9% e ingresos netos de $ 7.9 milones. El Margen Bruto del Cuarto trimestre Cayó A 3.6%, con una pérdida neta de $ 64.9 milonas debido a envíos nacionales de menor precio y una disminución en los pedidos en el extranjero.

EN 2024, LA Industria Fotovoltaica Continuó un fuerte Crecimiento, Con China Agregando 277 GW EN Instalaciones (UN 28% Interanual) Y Exportando 236 GW de Módulos (Hasta 13% Interanual). Sin embargo, los desesquilibrios de la ofta y la demanda condujeron a la disminución de los precios y las ganancias en el sector. PARA ABORDAR ESTO, LAS AUTORIDADES IMPLEMARON POLÍTICAS PARA LIMORTAR LA PROCUBLE, LA COMPETCIONA DE BAJO PROCIO Y LOS PROCIOS DE LA REGRA, LO LLEVA A ANTIGUO DEL MERCADO DESPUÉS DEL FESTIVAL DE EMPERVERA.

La compañía Sigue Comprometida Con El Liderazgo Tecnológico A Través de I + D en Curso y La Producción en Masa de Productos Innovados. Para El El Cuarto Trimestre de 2024, La Eficiencia Prometio de Células n de Tipo n Alcanzó El 26.5%, Con Línas superiores superiores al 26.7%. Para 2025, Esperan Una Eficiencia del 27%. También Han Comenzado La Producción A Gran Escala de Productos Tiger Neo.

La Capacidad de Producciónis Anticuada se Está Eliminando Mientras se mejoran las Capacidades de Fabricación Global. En los ee. UU., Su Producción de Módulos de Tipo n 2gw es Casi Plena, y El Proyecto Saudita Progresa Bien.

La Industria Puede Estar Entrando en una fase de Ajuste, Con Empresas con Dificultades Financieras que probable Eliminaran, Restaurando el Equilibrio de la Oficina y la Demanda. La IEA Predice que la Energía renovable Cumplirá con el 50% de la Demanda Mundial de ElectriciDad para 2030, Duplicando la Participación de la Energía Eólaza y solar pv al 30%.

La Compañía Espera Envíos de Módulos de 16.0-18.0 GW en El Primer Trimestre de 2025 y 85.0-100.0 GW Para El Año. La Capacidad de Producción Para Obleas Mono, Células Solares y Módulos Llegará A 120.0 GW, 95.0 GW y 130.0 GW para 2025. SE Centrarán en Las actualizaciones de Topcon y Mantendrán una reserva de Efectivo Salible.

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Avance de Kinergy Berhad (KAB), ONU Provisor Único de Soluciones de Energía e Ingeniería Sostenibles, Registro Un Año de Hito en El Año Fiscal2024, Registro RM244.8 Millones en Ingresos, Un AUNmo del 22.8% respetuos al ajo Anterior. ESTA MARCA LA PRIMERA VEZ QUE EL GRUPO HA CRUZADO EL UMBRAL DE INGRESOS DE RM200 MILLONES, lo que refleja su expansión continua en soluciones de energía sostenible y servicios de ingeniería.

El Rendimiento Excepcional de kab fue impulsado por un fuerte crecimento en su segmento de Sostenible Energy Solutions («ses»), que duples duplicó los ingresos a RM123.5 Millones en comparación con los rm61.7 Millones Logrados hace un año. Esta Sobretensión Más del Doble Resalta El Fuerte Posicionamiento del Mercado de Kab y la Capacidad de Capitalizar la Demanda en auge del Mercado de Proyectos de Energía Sostenible, Abarcan Iniciativas de Energía Solar, Biogá -e Hidroeléctrica en Malasia y Malasia y La Reg.

El segmento de Ingeniería del Grupo También dereció un rendimiento Sólido, Contribuyendo con rm119.4 Millones en Ingresos. Este segmento Sigue Sido esencial para elfocque Holínstico de kab como probador de soluciones integrales sostenibles integradas.

El Benéficio Neto de Kab para El Año Fiscal 2014 SE Situó en RM21.5 Millones, Lo Que Refleja La Generaciónica de Ganancias Consistente A Medida Que El Grupo Continúa Invirt -Estratégicamento en Nuevos Proyectos de Energía y Desarroles de Infraestructura.

Dato ‘Lai Keng onn, Vicepresidente Ejecutivo y Director Gerente del Grupo de Kab, Enfatizó El Compromiso de la Compañía Con el Crecimiente e Innovación de la Energía Sostenible. Destacó la expansiónica Estratégica de Kab, La Excelencia Operativa y la Sólida Tubbería de Proyectos, Posicionando a la Compañía como un Jugador Clave en Malasia y la Transiciónica de Energía Limpia de laean.

Los Ingresos del Grupo Mantuvieron Su Trayectoria Ascentente en el Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2014, Registano RM79.4 Millones, Un Aumento del 26.1% (RM62.9 Millones) en comparación con el Mismo períoDo del -Año Pasado. La Ganancia neta para el trimestre Casi se duplicó a RM4.9 Millones, en comparación con rm2.5 Millones en el Cuarto Trimestre del Año Fiscal 201023.

El Segmento de Ingeniería Registó un AUNTO DE 50.5% Interanual A RM40.6 Millones, Respaldado por la Ejecución Constante del Proyecto. El segmento de ses permaneció en un Camino Ascendente, contribuyendo con rm37.2 MILLONES EN INGRESOS, UN CRECINO INTERANUAL DEL 3.9%, LO QUE REFLEJA EL DETROLLO CONTINUO DEL SECTOR Y LA LA DISMOS DEL MERCADO DE SOLUCIONES DENERGÍA Sostenible.

El Grupo anticipa que el segmento ses se beneficia de la adopción Acelerada de Tecnología de Energía Sostenible, Impulsadas por desarrolles Regulatorios favorables, Aumento de la Conciencia Ambiental y Objetos de Sostenibilidad Corporativa Cada Vez Más Ambiciosos.

Kab Ingresa A 2025 Con un libro de pedidos sólido, que compromete rm672 milones en proyectos ses y rm102 milones en proyectos de ingeniería. La Tubería de Licitación del Grupo, Valorada en RM3.4 Mil Millones, Garantiza la Visibilidad de las Ganancias al Tiempo que Refuerza Su Estrategia de Expansión en el Sector Ses. ESTA Sólida Tubería de Proyectos y Licitaciones Confirmados reafirma la Estabilidad de Ingresos A Largo Plazo del Grupo y Consolida Su Papel Como un probador de soluciones de energía e ingeniería Única y confietas en el segmento.

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ACWA POWER, Que Cotiza en Saudi, La Componía de Desalinización de Agua Privada Más Grande del Mundo y Líder en Transición de Energía e Hidrogeno Verde, ha anunciado Sus resultados Financieros Consolidados para el Año Sina Finaliza el 31 El 31.

Los Ingresos Operactos Antes de Las Pérdidas por deterioro y otros gastos Alcanzaron que refleja un aumento del 5.7% en comparación con el Mismo período en 2023.

Marco Arcelli, CEO de Acwa Power, expresó satisfacción con los resultados de 2024 de la Compañía, Destacando Su Progreso Hacia Hacia Triplicar Su Tamaña para 2030. A Pesar de los Costos de Inversión, Acwa Power Mantuvo Una Fuerte Rentabilidad. EN 2024, La Compañena Amplió Su Cartera, Ingrese A China y Lanzó Su Segundo Proyecto de Hidrógeno Verde, Solidificando Su PosiciónO como Mundial En Transición y desalinización Energérica.

Abdulhameed Al Muhaidib, CFO de Acwa Power, Destacó Las Ganancias establece de la Compañía en Medio de Un Crecimiente Excepcional. EN 2024, ACWA POWER CERRO CONEXITO 9 Proyectos por un total de Sar 34.6 mil milones, lo que lllevó su cartera de construcción a más de sar 100 miles. Un pesar de la ráspida expansión, la compañena Mantuvo un fuerte desempeño financiero, con Nuevas proyectos que generarán ingresos a medida que alcanzan hitos clave y operaciones Comerciales.

EN 2024, ACWA Power Agregó 14.3 GW de Capacidad de Energía, incluidos 10.7 GW en Energías Renovables y 0.4 Millones de M³/Día de Agua DeSalinizada. A Fin de Año, La Cartera de la Compañena incluya 94 Activos Con UNA Inversión Total de USD 97 mil Millones y UNA Capacidad Bruta de 69.2 GW EN Generación de Energía, 5.3 GWH en Bess y 8.1 Millones de M³/Día de Productción de AGUA Desalinizada.

Los Estados Finicieros Consolidas de Acwa Power para el Año que finaliza el 31 de Diciembre de 2024, Auditados por kpmg, Junto Con el Informe de Inversores y El Análisis de Gestión, Están Disponibles en La Pígina de Relacios de los Inversiones de la CompAIdaNaNANA http://acwapower.com/en/investor-relations/.

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SPCG Public Company Limited (SPCG) Anunció Sus resultantes Operaciones de 2024, Informando Ingresos de Ventas y Servicios de 2,049.2 Millones de Baht y una Ganancia Neta de 746.8 Millones de Baht. La Compañía Planea Pagar Un Dividendo en La Segunda Mitad de 0.70 Baht por Acción, Lo Que Lleva El Dividendo Anual Total A 1.20 Baht por acción. Este refleja la fuerte Posición Financiera de Spcg, Los Altos Rendimientos de Dividendos y una Baja Relación Deuda / Capital. La Compañía Sigue segura de la generaciónica futura de Ingresos y Ganancias de Sus Proyectos de Granja Solar, incluso desespués delvencimiento del período de adder, ya que las Ventas de Electricidad Continuarán COMO de Costumbre.

El Dr. Wandee Kuncharayakong Juljarern, Presidente y CEO de Spcg, Reveló El Rendimiento del Cuarto Trimestre de la Compañía en El Cuarto Trimestre de 2024, Que Mostró Ingresos y Ganancias sostenidas de las operaciones de la Granja Solar. El Trimestre Generó Ingresos de Ventas y Servicios de 455.2 Millones de Baht y una ganancia Neta de 127.8 MILLONES DE BAHT.

Durante TODO El Año, Spcg ProdUjo y Distribuyó 372.5 MILLONES DE UNIDADES DE Electricidad, Generando Ingresos de 2,049.2 MILONES DE BAHT Y UNA GANANCIA NETA DE 746.8 MILLONES DE BAHT. ESTO RESPONTACIÓN UNA DEMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL Año anterior de 4,125.6 MILLONES DE BAHT Y GANANCIAS NETAS DE 1.973.9 MILLONES DE BAHT. La Caída se Debe a la expiración del subsidio de 8 baht por Unidad de Sumador para 36 Proyectos de Granja solar y una desaceleración en los Ingresos por Instalaciónón solar en la azotea. Embargo de pecado, Spcg Sigue Sido Capaz de Generar Ingresos y Ganancias consistentes a Pesar de la Ausencia del Sumador.

DESPUÉS DE SU SÓLIDO DESEMPERO DE 2024, LA JUNTA DIRECTIVA DE SPCG, EN UNA REUNIÓN EL 21 de Febero de 2025, Aprobó un Dividendo de 1.20 Baht por accio, Totalizando 1,266,948,000 Millones de Baht. ESTO RESPONSA UN RENDIMIENTO DEL 14.90% BASADO EN EL PROCIO DE CIERRE DE LAS ACPOS DE SPCG DE 8.05 BAHT EL 21 DE FEBRERO DE 2025. LA MARCA XD Está Programada Para El 11 de Marzo de 2025, y El Dividendo se Distribuirá El 16 de Mayo de 2025, Sujeto a la Aprobacia en la Junta General Anual de Acionistas 2025.

El Presidente y Director Gerente de Spcg Dijo que la Compañía Confía en que su potencia Comercial Podrá generar ingraces y ganancias de manera consistente. En la actualidad, hay 36 proyectos de generación y distribución de energía solar en funcionamiento en 10 provincias de Tailandia, como Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Buriram, etc., con una capacidad instalada total de 260 megavatios (MW ), incluidos los Ingresos del Negocio de Instalacia de Techos Solares para Casas Residenciales, Oficinas, Edificios de Pequeñas Empresas, Plantas Industriales y Otros.

El Presidente y Director Gerente de Spcg expresó su confiana en la capacidad de la compañía para generar ingrasos y ganancias consistentes. Realmento, Spcg Opera 36 Proyectos de Energía Solar En 10 Provincias en Tailandia, incluidos Nakhon Ratchasima, Khon Kaen y Buriram, con una capacidad Instalada Total de 260 MW. La Compañía También Gana de las Instalaciones de Techo Solar para Hogares, Empresas e Industrias.

Un pesado de una desaceleración en el Rendimiento el Año Pasado, Spcg Mantiene una Posición Financiera Sólida con una Baja Relación deuda / Capital de 0.01 Veces al final de 2024. OfRece Altos Rendimientos A LOS Inversores.

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